2024年交通運輸部門預算
目錄
第一部分???交通運輸部門概況
一、?主要職能
二、?部門預算單位構成
第二部分???交通運輸部門2024年部門預算表
一、?財政撥款收支總表
二、?一般公共預算支出表
三、?一般公共預算基本支出表
四、?一般公共預算“三公”經費支出表
五、?政府性基金預算支出表。
六、?政府性基金預算“三公”經費支出表
七、?部門收支總表
八、?部門收入總表
九、?部門支出總表
十、?項目支出績效信息表
第三部分???交通運輸部門2024年部門預算情況說明
第四部分???名詞解釋
第一部分 交通運輸部門概況
一、主要職能
海南省交通運輸廳是主管全省交通運輸工作的省政府組成部門。主要職責:
(一)研究擬訂并組織實施全省交通運輸發展戰略、中長期規劃和政策措施,起草交通運輸法規規章草案,研究提出推進全省交通運輸行業體制改革的政策建議。
(二)組織編制全省公路、水路交通運輸發展規劃和年度計劃并監督實施;會同有關部門組織編制綜合交通運輸體系規劃;協調全省民用航空業發展工作。
(三)負責全省公路、水路建設市場監管工作;負責組織實施國家、省重點交通工程建設及國、省干線公路建設;負責國道、省道、航道和港口岸線使用的管理工作;指導和監督縣道以下公路建設和管理工作。
(四)負責全省道路運輸市場監管工作,擬訂并組織實施道路運輸相關政策制度、行業標準和運營規范;負責城市客運、汽車租賃行業監督指導工作;負責指導城市輕軌交通運營;配合做好現代物流業交通運輸領域工作;負責全省農產品運輸綠色通道管理工作。
(五)負責全省水路運輸市場監管工作,擬訂并組織實施水路運輸相關政策制度、行業標準和運營規范;監督全省港口管理工作,負責港口設施安保工作;負責全省船舶引航服務的行業管理。
(六)負責提出全省公路、水路固定資產投資規模和方向、省財政性資金安排建議,按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目;根據授權和委托對海南交通投資控股有限公司履行出資人監管職責;承擔全省機動車輛通行附加費征收管理工作。
(七)指導全省公路、水路行業安全生產和應急管理工作;按規定組織協調國家重點物資和緊急客貨運輸。
(八)負責交通運輸統計和信息化建設工作,監測分析運行情況,發布有關信息。
(九)負責交通運輸行業科技開發和推廣應用,優化行業結構,促進環境保護和節能減排。
(十)指導全省交通運輸綜合行政執法工作。
(十一)指導全省交通運輸行業精神文明建設、干部職工隊伍建設;負責全省交通運輸行業教育培訓工作,指導交通中等職業技術教育。
(十二)負責全省交通運輸行業涉外工作和招商引資工作,開展省際、國際合作與交流。
(十三)聯系協調海事、民航、郵政等中央垂直管理單位工作;協調政府相關部門和社會單位協助民航海南安全監督管理局處置機場應急突發事件。
(十四)完成省委、省政府和上級部門交辦的其他任務;指導市縣交通運輸工作。
(十五)有關職責分工。
1.省交通運輸廳會同省發展和改革委員會等部門建立綜合交通運輸體系協調配合機制;省發展和改革委員會承擔綜合交通運輸體系規劃與國民經濟和社會發展規劃銜接平衡工作。
2.省交通運輸廳負責郵輪港口規劃、游艇租賃市場監管,依權限負責郵輪航線審批;省旅游和文化廣電體育廳負責推動郵輪游艇旅游消費市場培育開發和宣傳促銷;省商務廳(省口岸辦)負責郵輪游艇專用口岸規劃建設、查驗場所的驗收啟用及通關協調工作;省工業和信息化廳負責郵輪游艇制造業行業管理工作。
二、部門預算單位構成
納入交通運輸部門2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
(一)交通運輸部門本級
省交通運輸廳本級內設14個處級職能機構:1.辦公室(信訪處);2.綜合規劃處;3.財務處;4.人事教育處(老干部處);5.公路處;6.運輸與物流管理處;7.水運處;8.民用航空辦公室;9.安全監督處(應急指揮辦公室);10.政策法規處(行政審批辦公室);11.科技與信息化處;12.審計處;13.交通運輸行政執法局(高速公路執法海口分局、三亞分局、儋州分局);14.國防交通處。機關黨委(機關工會)。
(二)交通運輸部門下屬單位
1.省公路管理局。納入海南省交通運輸廳2024年部門預算編制范圍的三級預算單位包括:海口、三亞、文昌、瓊海、萬寧、定安、屯昌、澄邁、臨高、儋州、陵水、樂東、東方、昌江、白沙、瓊中、保亭、五指山公路分局,省公路管理局應急處置中心,省公路管理局高速公路養護管理中心;
2.省交通規費征稽局。納入海南省交通運輸廳2024年部門預算編制范圍的三級預算單位包括:海口、瓊山、三亞、文昌、瓊海、萬寧、定安、屯昌、澄邁、臨高、儋州、陵水、樂東、東方、昌江、白沙、瓊中、保亭、五指山、洋浦分局,港口分局,稽查局;
3.省港航管理局。納入海南省交通運輸廳2024年部門預算編制范圍的三級預算單位包括:海口、三亞、瓊海、東方、儋州、馬村、鋪前、清瀾航道所;
4.省道路運輸局;
5.省交通工程質量監督管理局;
6.省交通學校;
7.省瓊州海峽輪渡管理辦公室;
8.省交通運輸工會;
9.省交通運輸老干部活動中心;
10.省交通運輸路網監測和應急指揮保障中心;
11.省郵政業安全保障中心;
12.省交通工程建設局。
第二部分交通運輸部門2024年部門預算表
(此部分內容即為部門預算公開表)
第三部分 交通運輸部門2024年部門預算情況說明
一、關于交通運輸部門2024年財政撥款收支預算情況的總體說明
交通運輸部門2024年財政撥款收支總預算1,356,406.93萬元,比上年預算數480,002.04萬元增加876,404.89萬元,主要是2024年省財政廳將專項債額度1,017,000.00萬元全部納入年初預算(專項債實際可用指標,在通過國家發改委重大項目庫和財政部地債庫審核后,以省財政廳下達數為準)批復,而2023年只有提前批地債122,800.00萬元納入年初預算,其余批次專項債在年中下達。其中,收入總計1,356,406.93萬元,包括一般公共預算本年收入191,180.15萬元、上年結轉11,338.74萬元,政府性基金預算本年收入1,153,888.03萬元、上年結轉0.00萬元;支出總計1,356,406.93萬元,包括教育支出3,257.22萬元、社會保障和就業支出10,058.82萬元、衛生健康支出5,510.46萬元、交通運輸支出1,334,464.21萬元、住房保障支出3,116.22萬元。
二、關于交通運輸部門2024年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
交通運輸部門2024年一般公共預算當年撥款202,518.90萬元,比上年預算數190,917.20萬元增加11,601.70萬元,主要是:2024年年初下達的車輛購置稅收入補助資金、政府還貸二級公路取消收費后補助資金、中央對地方成品油稅費改革轉移支付資金等中央專項資金預算較上年有所增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
教育(類)支出3,257.22萬元,占1.61%;社會保障和就業(類)支出10,058.82萬元,占4.97%;衛生健康(類)支出5,510.46萬元,占2.72%;交通運輸(類)支出180,576.18萬元,占89.16%;住房保障(類)支出3,116.22萬元,占1.54%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育(類)職業教育(款)中等職業教育(項)。
2024年預算數為3,222.51萬元,比上年預算數1,872.04萬元增加1,350.47萬元,主要:一是省交通學校2024年處于雙優建設期,提質培優項目增加了雙優建設、精品課程建設及教師隊伍建設工作室等預算;二是現代職業教育質量提升計劃項目增加了實訓基地設備購置及改造預算。
2.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。
2024年預算數為34.71萬元,比上年預算數18.90萬元增加15.81萬元,主要是根據省財政部門要求,壓減2023年培訓費支出預算。
3.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。
2024年預算數為28.21萬元,比上年預算數29.97萬元減少1.76萬元,主要是根據省社保核定數,海口航道所兩隊兩名編制內退休人員養老金“事企差”預算減少。
4.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
2024年預算數為3,724.79萬元,比上年預算數3,684.01萬元增加40.78萬元,主要是人員養老繳費基數調整,養老保險繳費預算增加。
5.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。
2024年預算數為5,679.99萬元,比上年預算數7,322.04萬元減少1,642.05萬元,主要是2024年將單位在職2019-2021年3年職業年金做實部分納入預算,而2023年是將單位在職2014-2018年5年職業年金做實部分納入預算,因此2024年職業年金繳費金額較上年減少。
6.社會保障和就業(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)。
2024年預算數為625.84萬元,比上年預算數620.65萬元增加5.19萬元,主要是符合申領補助條件人員增加及遺屬生活補助標準按新標準執行。
7.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。
2024年預算數為197.62萬元,比上年預算數184.34萬元增加13.28萬元,主要是人員社保基數調整,醫療保險預算增加。
8.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。
2024年預算數為1,484.57萬元,比上年預算數1,448.30萬元增加36.27萬元,主要是人員社保基數調整,醫療保險預算增加。
9.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。
2024年預算數為3,828.27萬元,比上年預算數3,949.10萬元減少120.83萬元,主要是退休人員公務員醫療基數調整,生活補貼不再計入基數以及退休人員變動,導致公務員醫療補助預算減少。
10.交通運輸(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)。
2024年預算數為4,520.55萬元,比上年預算數4,281.02萬元增加239.53萬元,主要:一是辦公設備國產化,耗材費用增加以及工作午餐費用標準提高;二是人員正常晉升和津貼補貼調整,工資預算增加。
11.交通運輸(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項)。
2024年預算數為1,884.53萬元,比上年預算數1,154.18萬元增加730.35萬元,主要是增加廳本級綜合運行事務預算以及新增安排交通系統巡察和紀檢聯動工作項目預算等。
12.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項)。
2024年預算數為58,201.54萬元,比上年預算數16,893.19萬元增加41,308.35萬元,主要是2024年通過一般公共預算(車輛購置稅收入補助資金和成品油稅費改革轉移支付資金)安排的交通工程建設項目預算資金增加。
13.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)。
2024年預算數為79,905.88萬元,比上年預算數81,561.90萬元減少1,656.02萬元,主要是2024年通過一般公共預算安排的普通國省道養護工程項目、危舊橋改造項目預算資金減少。
14.交通運輸(類)公路水路運輸(款)交通運輸信息化建設(項)。
2024年預算數為1,517.72萬元,與上年預算數1,535.22萬元基本持平。
15.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項)。
2024年預算數為220.31萬元,與上年預算數220.31萬元持平。
16.交通運輸(類)公路水路運輸(款)航道維護(項)。
2024年預算數為927.07萬元,比上年預算數5,332.10萬元減少4,405.03萬元,主要是2023年根據年度疏浚計劃安排,新增安排2個疏浚項目預算,分別為海南省東方市八所港老港區航道維護疏浚工程474.00萬元、海南省東方市八所港新港區航道維護疏浚工程4,000.00萬元,而2024年未安排該項目預算。
17.交通運輸(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)。
2024年預算數為6,362.06萬元,比上年預算數5,450.99萬元增加911.07萬元,主要:一是2024年廳本級新增物資儲備、省質監局新增公路水運工程質量監督檢測等項目通過一般公共預算安排資金;二是人員工資社保基數調整,工資社保預算增加。
18.交通運輸(類)民用航空運輸(款)其他民用航空運輸支出(項)。
2024年預算數為25,640.00萬元,比上年預算數22,300.00萬元增加3,340.00萬元,主要是2024年通過一般公共預算安排的航空貨運補貼項目預算資金增加。
19.交通運輸(類)郵政業支出(款)其他郵政業支出(項)。
2024年預算數為380.74萬元,比上年預算數323.84萬元增加56.9萬元,主要是人員調入、編制數增加及社保基數調整,人員工資社保預算增加。
20.交通運輸(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)。
2024年預算數為1,015.79萬元,比上年預算數2,330.52萬元減少1,314.73萬元,主要是2023年安排疫情防控支出預算,2024年未安排該項目預算。
21.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
2024年預算數為3,111.45萬元,比上年預算數3,093.98萬元增加17.47萬元,主要是住房公積金繳費基數調整,住房公積金預算增加。
22.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。
2024年預算數為4.77萬元,與上年預算數5.08萬元基本持平。
三、關于交通運輸部門2024年一般公共預算基本支出情況說明
交通運輸部門2024年一般公共預算基本支出為69,346.34萬元,其中:
人員經費61,601.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、郵電費、其他交通費用、退休費、生活補助、獎勵金;
公用經費7,745.28萬元,主要包括:其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、生活補助、救濟費、其他對個人和家庭的補助、辦公設備購置。
四、交通運輸部門2024年“三公”經費預算情況說明
(一)交通運輸部門2024年一般公共預算“三公”經費預算數為674.60萬元,其中:
因公出國(境)經費68.50萬元,較上年預算7.00萬元增長878.57%,增長的主要原因包括:2023年受疫情影響無出國計劃,2024年按實際出國計劃申報。根據省委組織部、省旅文廳等部門安排的2024年出國計劃,擬安排出國(境)團(組)6次,出國(境)12人。出國(境)團組主要包括:1.省交通運輸廳招商團組:目的地為英國、德國、荷蘭,人數為6人,天數為11天,主要任務為開展港航重點企業招商,公路收費技術經驗學習。2.省旅文廳旅游、航線宣傳推介組團:目的地為德國、荷蘭、法國,人數為1人,天數為10天,主要任務為開展海南旅文推廣活動,就推動恢復和開通歐洲航線等內容參與調研、座談和宣傳。3.省旅文廳旅游宣傳推介和推動航權開放組團:目的地為RCEP國家,人數為1人,主要任務為參加省旅文廳旅游宣傳推介,推動航權開放政策宣傳和加密面向太平洋、印度洋的航線網絡,具體國家和天數待省旅文廳通知確定。4.省旅文廳旅游宣傳推介和推動航權開放組團:目的地為歐洲或北美國家,人數為1人,主要任務為參加省旅文廳旅游宣傳推介,與相關旅行社、航空公司進行接洽,推動航權開放政策宣傳和至歐洲、美洲樞紐機場航線,具體國家和天數待省旅文廳通知確定。5.省旅文廳旅游宣傳推介和推動航權開放組團:目的地為中亞、西亞、南亞或東南亞國家,人數為1人,主要任務為參加省旅文廳旅游宣傳推介,推動航權開放政策宣傳和加密面向太平洋、印度洋的航線網絡,具體國家和天數待省旅文廳通知確定。6.省委組織部或省人社廳境外業務培訓組團:人數為2人,主要任務為參加境外業務學習培訓,具體國家和天數根據省委組織部或人社廳的出國(境)業務培訓通知適時安排。
公務用車購置及運行費599.26萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費599.26萬元),較上年預算594.36萬元增長0.82%,增長的主要原因:省港航管理局公務用車類別調整,定額系數相應調整,車輛運行維護費用預算增加。公務車保有量168輛,計劃購置0輛。
公務接待費6.84萬元,較上年預算7.00萬元下降2.29%,下降的主要原因是:廳本級及廳屬各預算單位堅決貫徹落實中央八項規定和省委省政府二十條規定精神,嚴格控制公務接待費用開支,除工作必須的安排接待開支外,一律不安排。計劃接待44批327人。
(二)交通運輸部門2024年政府性基金預算“三公”經費預算數為286.69萬元,其中:
因公出國(境)經費0.00萬元,與上年預算0.00萬元持平。
公務用車購置及運行費286.69萬元(其中,公務用車購置費54.00萬元,公務用車運行費232.69萬元),較上年預算279.55萬元增長2.55%,增長的主要原因是:經省機關事務管理局和省財政廳批準,同意在2024年度省本級車輛購置計劃中安排征稽系統業務工作用車3輛。公務車保有量56輛,計劃購置3輛。
公務接待費0.00萬元,與上年預算0.00萬元持平。
五、關于交通運輸部門2024年政府性基金預算當年撥款情況說明
(一)政府性基金預算當年規模變化情況
交通運輸部門2024年政府性基金預算當年撥款1,153,888.03萬元,比上年預算數289,084.84萬元增加864,803.19萬元,主要是省財政廳將2024年專項債額度101.7億元全部納入年初預算(專項債實際可用指標,在通過國家發改委重大項目庫和財政部地債庫審核后,以省財政廳下達數為準),而2023年只有提前批地債12.28億元納入年初預算,其余批次專項債在年中下達。
(二)政府性基金預算當年撥款結構情況
交通運輸(類)支出1,153,888.03萬元,占100%。
(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況
1.交通運輸(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)公路建設(項)。
2024年預算數為31,253.67萬元,比上年預算數10,033.97萬元增加21,219.70萬元,主要是2024年通過通行附加費收入安排交通工程建設資金預算較上年增加。
2.交通運輸(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)公路養護(項)。
2024年預算數為22,499.75萬元,比上年預算數24,567.88萬元減少2,068.13萬元,主要是2024年通過通行附加費收入安排的公路養護項目預算較上年減少。
3.交通運輸(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)公路還貸(項)。
2024年預算數為66,514.58萬元,比上年預算數84,731.32萬元減少18,216.74萬元,主要是公路建設項目償債本金及利息逐漸減少。
4.交通運輸(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)其他海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(項)。
2024年預算數為16,620.03萬元,比上年預算數15,413.57萬元增加1,206.46萬元,主要:一是養老保險、職業年金調整基數以及工資津補貼調整,2024年基本支出較2023年增加;二是征稽系統2024年新增車輛通行費追繳攻堅專項行動預算項目,主要用于歷史欠費車輛追繳專項工作。
5.交通運輸(類)海南省高等級公路車輛通行附加費對應專項債務收入安排的支出(款)公路建設(項)。
2024年預算數為1,017,000.00萬元,比上年預算數152,538.10萬元增加864,461.90萬元,主要是省財政廳將2024年專項債額度1,017,000.00萬元全部納入年初預算(專項債實際可用指標,在通過國家發改委重大項目庫和財政部地債庫審核后,以省財政廳下達數為準),而2023年只有提前批地債122,800.00萬元納入年初預算,其余批次專項債在年中下達。
六、關于交通運輸部門2024年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則,交通運輸部門或單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業收入、其他收入、上年結轉;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、結轉下年。交通運輸部門2024年收支總預算1,368,084.88萬元。
七、關于交通運輸部門2024年收入預算情況說明
交通運輸部門2024年收入預算1,368,084.88萬元,其中:上年結轉11,439.70萬元,占0.84%;一般公共預算撥款收入191,180.15萬元,占13.97%;政府性基金收入1,153,888.03萬元,占84.34%;財政專戶管理資金收入140.00萬元,占0.01%;事業收入80.00萬元,占0.01%;其他收入11,356.99萬元,占0.83%。比上年預算數520,848.54萬元增加847,236.34萬元,主要是省財政將2024年專項債額度1,017,000.00萬元全部納入年初預算(專項債實際可用指標,在通過國家發改委重大項目庫和財政部地債庫審核后,以省財政廳下達數為準),而2023年只有提前批地債122,800.00萬元納入年初預算,其余批次專項債在年中下達。
八、關于交通運輸部門2024年支出預算情況說明
交通運輸部門2024年支出預算1,366,790.11萬元,其中:基本支出81,582.38萬元,占5.97%;項目支出1,285,207.73萬元,占94.03%。比上年預算數520,716.54萬元增加846,073.57萬元,主要是省財政將2024年專項債額度1,017,000.00萬元全部納入年初預算(專項債實際可用指標,在通過國家發改委重大項目庫和財政部地債庫審核后,以省財政廳下達數為準),而2023年只有提前批地債122,800.00萬元納入年初預算,其余批次專項債在年中下達。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2024年交通運輸部門本級、省港航管理局本級等的機關運行經費預算1,011.31萬元。
(二)政府采購情況
2024年交通運輸部門政府采購預算總額22,336.22萬元,其中:政府采購貨物預算701.44萬元,政府采購工程預算7,773.97萬元,政府采購服務預算13,860.81萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日,交通運輸部門本級及下屬各預算單位共有車輛908輛,其中,領導干部用車1輛,機要通信應急用車9輛、一般執法執勤用車8輛、特種專業技術用車25輛、其他用車865輛。單位價值100萬元以上設備24臺(套)。
(四)績效目標設置及重點項目績效目標說明
2024年交通運輸部門960個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算191,180.24萬元、政府性基金1,153,888.03萬元、單位資金10,243.17萬元,財政專戶管理資金140.00萬元。
其中,重點項目預算績效情況:
1.高速公路建設償債項目,預算安排33,456.36萬元,主要用于海口至文昌高速公路改建、環島高速公路改造工程九所至八所及邦溪至白馬井段等項目銀行貸款債務還本付息,績效目標是降低交通系統負債率,通過貸款保障公路項目建設資金,提高道路服務水平情況。
2.一般公路建設償債項目,預算安排4,775.57萬元,主要用于海南省縣道砂土路改建工程項目銀行貸款債務還本付息,績效目標是降低交通系統負債率,通過貸款保障公路項目建設資金,提高道路服務水平情況。
3.航空貨運補貼項目,預算安排25,000.00萬元,主要用于境外、境內航線補貼,集貨增量補貼及貨運增量補貼,績效目標是促進航空貨運發展,支撐自由貿易港建設,開通更多擬長期執行的全貨機航線。
4.公路水路項目前期工作經費項目,預算安排30,000.00萬元,主要用于海南省公路水路規劃研究前期工作、交通工程建設項目前期工作等,績效目標是保障廳本級落實國家和海南省委省政府關于交通運輸的各項政策,完成前期規劃研究。
5.G98環島高速公路大坡互通立交改建工程項目,預算安排13,000.00萬元,主要用于支付施工預付款、進度款及其他費用等,績效目標是通過完成G98環島高速公路大坡互通立交改建工程,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
6.G9813萬洋高速公路南豐互通立交工程項目,預算安排5,500.00萬元,主要用于支付該項目土建工程進度款,績效目標是通過完成G9813萬洋高速公路南豐互通立交工程,加快實現通車計劃,提升公路服務水平。
7.G9813萬洋高速公路王五互通立交工程項目,預算安排7,400.00萬元,主要用于支付施工預付款、進度款及其他費用等,績效目標是通過完成G9813萬洋高速公路王五互通立交工程目標,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
8.G9811中線高速公路水潮互通立交工程項目,預算安排13,000.00萬元,主要用于支付施工預付款、進度款及其他費用等,績效目標是通過完成G9811中線高速公路水潮互通立交工程,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
9.G9811中線高速公路瓊中互通立交改造工程項目,預算安排1,900.00萬元,主要用于支付施工進度款、監理費等,績效目標是通過完成年度投資任務、工程質量、進度等目標,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
10.省道S291白新線改建工程項目,預算安排18,000.00萬元,主要用于支付施工進度款及其他費用等,績效目標是通過完成省道S291白新線改建工程,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
11.省道S516利球線利國互通至海榆西線段新建工程項目,預算安排9,500.00萬元,主要用于支付征地拆遷款、工程進度款等,績效目標是通過完成省道S516利球線利國互通至海榆西線段新建工程,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
12.環熱帶雨林國家公園旅游公路項目,預算安排150,000.00萬元,主要用于支付工程計量款等,績效目標是通過完成環熱帶雨林國家公園旅游公路,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
13.省道S301加文線花料至文儒段改建工程項目,預算安排56,000.00萬元,主要用于支付前期費用、預付款等,績效目標是通過完成年度投資任務、工程質量、進度等目標,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
14.省道S314天四線新寧坡至四更段改建工程項目,預算安排5,000.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是通過完成年度投資任務、工程質量、進度等目標,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
15.新海港片區“二線口岸”集中查驗區專用通道新建工程項目,預算安排137,000.00萬元,主要用于支付前期費用、施工進度款等,績效目標是通過完成新海港片區“二線口岸”集中查驗區專用通道新建工程,完善港區路網布局,提升港區路網通行能力、服務水平和運輸效率。
16.環新英灣快速干道項目,預算安排27,100.00萬元,主要用于支付施工進度款等,績效目標是通過完成環新英灣快速干道建設工程,提升我省公路服務水平,提高灣區整體交通運輸網絡及運輸能力,遠期洋浦疏港高速公路延伸至儋州機場,加強環新英灣地區與機場的聯系。
17.海口羊山大道至定安母瑞山公路(海口段)項目,預算安排30,000.00萬元,主要用于支付該項目土建工程進度款,績效目標是通過建設完成海口羊山大道至定安母瑞山公路(海口段),加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
18.國道G540毛九線毛陽至抱由段改建工程項目,預算安排10,000.00萬元,主要用于支付該項目進度款,績效目標是通過完成國道G540毛九線毛陽至抱由段改建工程,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平,促進中部地區經濟社會發展。
19.省道S330里石線新改建工程項目,預算安排10,000.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是通過完成年度投資任務、工程質量、進度等目標,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
20.省道S336吉營線改建工程項目,預算安排10,000.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是通過完成年度投資任務、工程質量、進度等目標,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
21.G360文臨高速美穎互通工程項目,預算安排3,000.00萬元,主要用于支付前期費用、征地拆遷款及進度款等,績效目標是完成項目投資任務,完成前期設計工作等目標。
22.G98環島高速觀瀾湖互通改造工程項目,預算安排2,000.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是完成項目設計、年度投資任務、進度等目標。
23.什運至白沙高速公路鸚哥嶺隧道及連接線工程項目,預算安排65,000.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是通過什運至白沙高速公路鸚哥嶺隧道及連接線工程,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
24.省道S303屯大線雨水嶺大道至大拉段改建工程項目,預算安排40,000.00萬元,主要用于支付施工進度款等,績效目標是通過完成省道S303屯大線雨水嶺大道至大拉段改建工程,提高道路服務水平,改善海南省中北部地區運輸條件。
25.省道S315白洋線吳朗至西培農場段改建工程項目,預算安排6,800.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是通過完成省道S315白洋線吳朗至西培農場段改建工程,加快實現通車計劃,提升道路服務水平,改善區域交通出行和投資環境,促進沿線區域經濟社會發展。
26.G98環島高速公路洋浦互通立交改造工程項目,預算安排12,600.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是通過完成G98環島高速公路洋浦互通立交改造工程,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
27.洋浦疏港高速公路工程項目,預算安排130,000.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是通過完成洋浦疏港高速公路工程,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平,促進區域優勢資源開發等。
28.G9811中線高速大同互通工程項目,預算安排2,000.00萬元,主要用于支付征地拆遷款、開工預付款等,績效目標是完成項目設計、年度投資任務、進度等目標。
29.G98環島高速公路仙溝互通立交改造工程項目,預算安排20,300.00萬元,主要用于支付施工進度款,績效目標是通過完成G98環島高速公路仙溝互通立交改造工程,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
30.省道S345坡新線改建工程項目,預算安排15,000.00萬元,主要用于支付前期費用、預付款等,績效目標是完成省道S345坡新線改建工程項目,改善區域交通條件。
31.省道S202演陽線演海至云龍段改建工程項目,預算安排12,000.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是完成省道S202演陽線演海至云龍段改建工程項目,改善區域交通條件。
32.省道S309文南線蓬萊至龍湖段改建工程項目,預算安排11,000.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是完成省道S309文南線蓬萊至龍湖段改建工程項目,改善區域交通條件。
33.省道S321福博線永順至德老段改建工程項目,預算安排10,000.00萬元,主要用于支付前期費用、預付款等,績效目標是完成省道S321福博線永順至德老段改建工程項目,改善區域交通條件。
34.省道S311十昌線改建工程項目,預算安排5,000.00萬元,主要用于支付前期費用、預付款等,績效目標是通過完成年度投資任務、工程質量、進度等目標,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平,打通昌江縣對外陸路廊道,支撐片區經濟加速發展,推動自由貿易港一體化發展。
35.省道S211波華線洛基至西華互通段新建工程項目,預算安排15,666.00萬元,主要用于支付前期費用、預付款等,績效目標是完成省道S211波華線洛基至西華互通段新建工程項目,改善區域交通條件。
36.省道S220大仁線儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程項目,預算安排4,000.00萬元,主要用于支付前期費用、預付款等,績效目標是通過完成年度投資任務、工程質量、進度等目標,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平,擴大省道路網在“海澄文定”地區的覆蓋范圍,促進城鄉區域社會經濟協調發展和沿線旅游經濟快速發展。
37.橫線萬寧至洋浦高速公路項目,預算安排1,460.00萬元,主要用于支付施工質量保證金、三電遷改費、代建管理費及監理費、中心試驗室費、課題費、2023年預計資金缺口等,績效目標是開展項目竣工決算工作,撥付竣工決算尾款。
38.鋪前大橋項目,預算安排1,700.00萬元,主要用于支付施工質量保證金、前期工作費、征地拆遷費、三電遷改費、代建管理費及監理費、課題費、2023年預計資金缺口等,績效目標是開展項目竣工決算工作,撥付竣工決算尾款。
39.文昌昌灑至鋪前濱海旅游公路項目,預算安排12,348.39萬元,主要用于支付施工進度款、三電遷改費、代建管理費及監理費、2023年預計資金缺口等,績效目標是通過對文昌昌灑至鋪前濱海旅游公路完成養護工區建設,提升我省公路服務水平。
40.文昌至瓊海高速公路項目,預算安排1,200.00萬元,主要用于支付施工質量保證金、涉鐵施工計量款、三電遷改費、代建管理費及監理費、2023年預計資金缺口等,績效目標是開展項目竣工決算工作,撥付竣工決算尾款。
41.中線瓊中至五指山至樂東高速公路項目,預算安排1,000.00萬元,主要用于支付施工質量保證金、三電遷改費、代建管理費及監理費、中心試驗室費、2023年預計資金缺口等,績效目標是開展項目竣工決算工作,撥付竣工決算尾款。
42.海榆東線蓬萊至嘉積段和陵水至田獨段公路改建工程海棠灣至亞龍灣變更工程項目,預算安排2,186.44萬元,主要用于支付施工質量保證金等,績效目標是開展項目竣工決算工作,撥付竣工決算尾款。
43.白沙快速出口路項目,預算安排5,000.00萬元,主要用于支付施工質量保證金、環水保竣工驗收費用、代建管理費、課題費、2023年預計資金缺口等,績效目標是通過完成白沙快速出口路的建設項目,完成項目竣工結算工作,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
44.海南省五指山至保亭至海棠灣公路項目,預算安排1,300.00萬元,主要用于支付施工結算尾款、三電遷改費、代建管理費、中心試驗室費、2023年預計資金缺口等,績效目標是完成項目交工結算等目標,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
45.海口繞城公路美蘭機場至演豐段公路項目,預算安排5,100.00萬元,主要用于支付施工進度款、代建管理費及監理費、三電遷改費用、中心試驗室費用等,績效目標是通過完成海口繞城公路美蘭機場至演豐段公路建設,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
46.國道G361什邦線什運至邦溪段改建工程項目,預算安排2,160.01萬元,主要用于支付施工進度款、前期工作費、代建管理費、中心試驗室、2023年預計資金缺口等,績效目標是完成附屬工程項目施工、交工結算等目標。
47.省道S314天新線天涯至新寧坡段改建工程項目,預算安排4,210.34萬元,主要用于支付施工計量款、三電遷改費用、代建管理費、中心試驗室費、課題費、2023年預計資金缺口等,績效目標是通過省道S314天新線天涯至新寧坡段改建工程建設,實現本年公路體系完善的分解目標。
48.國道G540毛九線抱由至九所段改建工程項目,預算安排1,275.90萬元,主要用于支付施工進度款、遷改用地補償費、三電遷改費、代建管理費及監理費等,績效目標是完成附屬工程施工、進行交工結算等目標。
49.省道S307烏那線改建工程項目,預算安排2,315.22萬元,主要用于支付三電遷改費、中心試驗室費、2023年預計資金缺口等,績效目標是完成工程質量、進度等目標。
50.G98環島高速公路大三亞擴容工程項目,預算安排5,000.00萬元,主要用于支付前期費用、施工預付款等,績效目標是完成項目前期設計、年度投資任務等目標。
51.省道S315白洋線西培農場至白馬井段改建工程項目,預算安排20,000.00萬元,主要用于支付施工進度款、前期工作費、監理服務費、2023年預計資金缺口、其他費用等,績效目標是通過完成省道S315白洋線西培農場至白馬井段改建工程,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
52.省道S218英八線英顯至八所段改建工程項目,預算安排2,500.00萬元,主要用于支付施工進度款、征拆補償費、前期工作費等,績效目標是完成施工進度、工程質量等目標。
53.海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安瓊海段)項目,預算安排94,700.00萬元,主要用于支付施工進度款、三電遷改、代建管理費及監理費等,績效目標是通過完成海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安瓊海段),加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
54.國道G360文昌至定安段公路項目,預算安排1,800.00萬元,主要用于支付施工計量款、三電遷改費、代建管理費及監理費、中心試驗室費、課題費,績效目標是開展項目交工結算工作,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
55.國道G360定安至臨高段公路項目,預算安排8,900.00萬元,主要用于支付施工計量款、三電遷改費、代建管理費及監理費、中心試驗室費、課題費、2023年預計資金缺口等,績效目標是通過完成國道G360定安至臨高段公路的建設項目竣工結算工作,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
56.G15沈海高速海口段項目,預算安排7,000.00萬元,主要用于支付施工計量款、勘察設計費、監理服務費、中心試驗室費,績效目標是通過完成G15沈海高速海口段建設工程,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
57.G9812高速公路延長線工程項目,預算安排75,000.00萬元,主要用于支付施工進度款、三電遷改費用、征拆款、監理費等,績效目標是通過完成G9812高速公路延長線工程,加快實現通車計劃,提升我省公路服務水平。
58.中央專項建設基金還本付息項目,預算安排28,282.65萬元,主要用于瓊中至樂東高速公路、文昌至瓊海高速公路和萬寧至洋浦高速公路2024年還本付息,績效目標是降低交通系統負債率,通過貸款保障公路項目建設資金,提高道路服務水平情況。
59.普通公路日常養護項目,預算安排1,204.80萬元,主要用于海南省公路管理局儋州公路分局對公路及其沿線設施經常進行維護保養和修補其輕微損壞部分的作業。負責對管養的國道1條、省道公路7條,合計里程306.197Km(其中國道61Km、省道245.197Km)管養橋梁67座、涵洞357道進行日常維護、修復、養護管理等服務工作。開展公路日常養護巡查,及時掌握公路技術狀況,公路橋涵病害修補、完善公路標志標線、消除道路安全隱患,改善公路通行條件,保障公路暢通安全,做好路容路貌整治等多項工作。績效目標是完成管養里程306.197公里,提高公路養護質量,提高路面通行能力;營造暢安舒美的出行交通環境,打造綠色交通,協調交通,做好路面零星修復養護;努力養護公路,努力發揮公路作為國民經濟發展的大動脈作用,做好地區經濟發展交通基石。
60.普通公路日常養護項目,預算安排1,998.37萬元,主要用于海南省公路管理局文昌公路分局2024年對文昌境內國省干線公路進行日常保養及小范圍病害修復。績效目標是完成普通(高速)公路日常養護里程達到397.673公里;對公路進行日常保養及小范圍病害修復,提高人民路面通行質量;公路養護及時,保證公路安全暢通。
61.普通公路日常養護項目,預算安排1,235.44萬元,主要用于海南省公路管理局瓊海公路分局2024年對瓊海境內國省干線公路進行日常保養及小范圍病害修復。績效目標是完成普通公路日常養護實際里程共171.815公里,公路養護及時,保障公路安全暢通,提高人民路面通行質量。
62.高速公路日常養護項目,預算安排21,145.34萬元,主要用于省公路管理局高速公路養護管理中心對公路及其沿線設施經常進行維護保養和修補其輕微損壞部分的作業。。績效目標是完成高速公路日常養護里程1403.78公里,對高速公路進行日常小修保養,提高高速公路通行質量,做到高速公路及時養護,保證高速公路安全暢通。
63.政府還貸二級公路取消收費后補助項目,預算安排3,397.01萬元,主要用于海南省公路管理局本級支付G225海榆西線路面修復養護工程(K150+200~K173+000)建安費及前期費用1,692.24萬元;G223海榆東線路面修復養護工程(K26+580~K41+304)建安費及前期費用1,704.77萬元。績效目標是保質保量完成G225海榆西線路面修復養護工程(K150+200~K173+000)、(K26+580~K41+304),提高路面通行質量;公路養護及時,保證公路安全暢通。
64.普通國省道養護工程項目,預算安排4,609.86萬元,主要用于海南省公路管理局本級支付加文線龍塘大橋改建工程100.00萬元;2020年普通國省干線預防性養護工程78.69萬元;瓊中縣海榆中線南階橋改建工程58.65萬元;國道G224海榆中線K128+000~K134+410段路面修復工程800萬元;2020年普通國省干線修復養護工程606.73萬元;省道波蓮至洛基公路改建工程621.42萬元;海南省國家公路網交通標志調整工程208.81萬元;瓊海市中峻線(X350)中原至東太農場段安保工程20.48萬元;瓊海市大南線K25+817下朗橋改建工程36.09萬元;S322老馬線路面修復養護工程 (K0+000~K8+900)735萬元;國道G225望樓大橋改建工程172.46萬元;海榆東線路面修復養護工程 (K43+290~K46+310、K61+520~K66+420)800.00萬元;萬寧市后麻線后安水利橋改建工程60.52萬元;昌江縣石王線(X705)K30+000-K49+000段公路安全生命防護工程7.08萬元;S365東嶺線K6+995北坡大橋拆除重建工程302.00萬元;S365東嶺線K6+995北坡大橋拆除重建工程1.93萬元。績效目標是科學統籌項目安全和資金規模,進一步提高專項資金的配置效能和使用效益;為保證道路平穩運行,質量得到一定提升,進而保證為出行安全做好基礎保障。決算項目有11個,新續建項目5個。
65.普通國省道養護工程項目,預算安排1,134.29萬元,主要用于海南省公路管理局白沙公路分局支付S315白洋線K18+055可任橋改建工程80.00萬元;S315白洋線K1+382浪崖橋改建工程580.00萬元;S315白洋線災害防治工程(K1+810~K1+980;K7+658~K7+685)165.05萬元;S315白洋線K23+518天堂橋改建工程70.00萬元;2020年海南省路網危橋改造項目白沙黎族自治縣白洋線(S315)K10+323探扭二橋加固工程2.19萬元;S315白洋線K24+476熱作橋改建工程97.05萬元;S315白洋線涵洞水毀修復工程(K14+580、K19+870、K25+900)60萬元;S315白洋線K5+450牙炳二橋改建工程80萬元。績效目標是完成歷年續建項目的工程款支付;對國省干線公路實施改造修復,提高公路承載率,安全防護能力;提高公路通行能力,抗洪能力、抗災能力;保障人民出行安全。
66.環島旅游公路日常養護項目,預算安排4,505.00萬元,主要用于支付環島旅游公路新建、改建509.6公里綜合日常養護費用(包括線路養護費用、橋梁養護費用、綠化養護費用、沿線服務設施維護費用等),績效目標是完成海南省環島旅游公路日常養護,保障公路正常通車。
67.現代職業教育質量提升計劃項目,預算安排1,316.00萬元,主要用于學校基建類改造項目、教學設備采購及信息化建設,績效目標是改善辦學條件和師資隊伍建設、聘用專業教師,提升學校整體教學質量。
68.高速公路日常養護項目,預算安排1,354.41萬元,主要用于省交通運輸路網監測和應急指揮保障中心對公路及其沿線設施經常進行維護保養和修補其輕微損壞部分的作業;對已完成驗收的公路機電系統實施運行維護,包括通信系統、監控系統、交調系統、電力系統、辦公設備的運行維護及可變情報板信息發布等。績效目標是實現接養的機電系統設備完好率90%以上。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、一般公共預算撥款收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
三、政府性基金預算撥款收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金
四、財政專戶管理資金收入:指財政專戶資金收入安排的預算單位資金。
五、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
七、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
八、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
九、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十一、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。
十二、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。
十三、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
十四、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十六、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
十七、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
十八、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(項):反映新建設公路支出,公路改建支出,特大型橋梁建設支出,公路客貨運站(場)建設支出。
十九、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項):反映公路養護支出。
二十、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)交通運輸信息化建設(項):反映交通運輸信息化建設支出。
二十一、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。
二十二、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)航道維護(項):反映內河航道整治、維護方面的支出。
二十三、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
二十四、交通運輸支出(類)民用航空運輸(款)其他民用航空運輸支出(項):反映除空管系統建設、民航還貸專項支出、民用航空安全、民航專項運輸支出以外其他用于民用航空運輸方面的支出。
二十五、交通運輸支出(類)郵政業支出(款)其他郵政業支出(項):反映除上述項目以外其他用于郵政業方面的支出。
二十六、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項):反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設的支出。
二十七、交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項):反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補助以外的其他支出。
二十八、教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項):反映各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。
二十九、教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。
三十、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。
三十一、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
三十二、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
三十三、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出,包括向優撫對象發放的價格臨時補貼等支出。
三十四、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
三十五、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
三十六、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
三十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
三十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退人員發放的用于購買住房的補貼。
三十九、交通運輸支出(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)公路建設(項):反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于公路建設的支出。
四十、交通運輸支出(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)公路養護(項):反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于公路養護的支出。
四十一、交通運輸支出(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)公路還貸(項):反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于償還公路建設貸款的支出。
四十二、交通運輸支出(類)海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(款)其他海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出(項):反映除上述項目以外的海南省高等級公路車輛通行附加費支出。
四十三、交通運輸支出(類)海南省高等級公路車輛通行附加費對應專項債務收入安排的支出(款)公路建設(項):反映海南省高等級公路車輛通行附加費對應專項債務收入安排用于公路建設的公益性資本支出。
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